Приказ Спецстроя России от 11.11.2015 N 369 "Об утверждении документов по осуществлению внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве специального строительства" (вместе с "Порядком формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля, применяемых Федеральным агентством специального строительства и подведомственными ему федеральными государственными учреждениями", "Порядком составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, применяемых Спецстроем России и подведомственными ему федеральными государственными учреждениями", "Порядком составления сводной отчетности о результатах внутреннего финансового контроля на основании данных отчетов внутреннего финансового контроля, представляемых Спецстроем России и подведомственными ему федеральными государственными учреждениями") (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2015 N 40038)


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ
от 11 ноября 2015 г. N 369

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. N 193 "Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 89" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1290, 2015, N 16, ст. 2393) приказываю:

1. Утвердить:

порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля, применяемых Федеральным агентством специального строительства и подведомственными ему федеральными государственными учреждениями (Приложение N 1);

порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, применяемых Спецстроем России и подведомственными ему федеральными государственными учреждениями (Приложение N 2);

порядок составления сводной отчетности о результатах внутреннего финансового контроля на основании данных отчетов о результатах внутреннего финансового контроля, представляемых Спецстроем России и подведомственными ему федеральными государственными учреждениями (Приложение N 3).

2. Определить Управление по финансово-экономической работе Спецстроя России структурным подразделением, ответственным за ведение утвержденных настоящим приказом документов по внутреннему финансовому контролю в центральном аппарате Спецстроя России.

3. Начальникам федеральных государственных учреждений, подведомственных Спецстрою России, определить структурные подразделения, ответственные за ведение утвержденных настоящим приказом документов по внутреннему финансовому контролю.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора Спецстроя России
А.А.БУРЯКОВ

Приложение N 1
к приказу Федерального агентства
специального строительства
от 11 ноября 2015 г. N 369

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ КАРТ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (СПЕЦСТРОЙ РОССИИ)
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля.

2. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в формировании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля по форме согласно приложению к настоящему Порядку начальниками отделов и специалистами отделов Управления по финансово-экономической работе Спецстроя России и должностными лицами федеральных государственных учреждений, подведомственных Спецстрою России (далее - организации при Спецстрое России), ответственными за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.

3. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в ней предмету внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операций, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля и периодичности контрольных действий.

4. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля включает следующие этапы:

а) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему методов контроля и контрольных действий (процедуры внутреннего финансового контроля);

б) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.

5. Карты внутреннего финансового контроля утверждаются директором Спецстроя России (заместителем директора Спецстроя России в соответствии с распределением обязанностей), начальником организации при Спецстрое России (заместителем начальника организации при Спецстрое России в соответствии с распределением обязанностей) соответственно.

6. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:

а) за 30 дней до начала очередного финансового года;

б) при принятии решения директором Спецстроя России (заместителем директора Спецстроя России в соответствии с распределением обязанностей), начальником организации при Спецстрое России (заместителем начальника организации при Спецстрое России в соответствии с распределением обязанностей) о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля;

в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, определяющие необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.

Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля проводится не реже одного раза в год.

7. Внутренний финансовый контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами Управления по финансово-экономической работе Спецстроя России, должностными лицами организаций при Спецстрое России с соблюдением периодичности, методов контроля и способов контроля, указанных в картах внутреннего финансового контроля.

Приложение
к Порядку формирования, утверждения
и актуализации карт внутреннего
финансового контроля, применяемых
Федеральным агентством специального
строительства и подведомственными
ему федеральными государственными
учреждениями утвержденному приказом
Федерального агентства
специального строительства
от 11 ноября 2015 г. N 369

                                                      Утверждаю
                                          __________  _____________________
                                           (подпись)   (инициалы, фамилия)
                                          "__" ________ 20__ г.

                  Карта внутреннего финансового контроля
                                на 20__ г.
N п/п
Перечень внутренних бюджетных процедур
Код операции
Структурное подразделение (отдел), ответственное за выполнение внутренних бюджетных процедур
Должностное лицо, ответственное за операцию
Должностные лица, осуществляющие контрольные действия
Метод контроля
Способ контроля
Периодичность контрольных действий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Начальник ______________________________    _________/_____________________
           (наименование подразделения)     (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Приложение N 2
к приказу Федерального агентства
специального строительства
от 11 ноября 2015 г. N 369

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ РЕГИСТРОВ (ЖУРНАЛОВ)
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ СПЕЦСТРОЕМ
РОССИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля составляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку уполномоченными должностными лицами Управления по финансово-экономической работе Спецстроя России, должностными лицами организаций при Спецстрое России ежеквартально (в срок представления бухгалтерской отчетности за квартал) соответственно на основании данных журнала внутреннего финансового контроля, в котором отражаются выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур.

2. Ведение журнала внутреннего финансового контроля осуществляется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку уполномоченными должностными лицами Управления по финансово-экономической работе Спецстроя России, должностными лицами организаций при Спецстрое России, ответственными за выполнение внутренних бюджетных процедур.

3. Журнал внутреннего финансового контроля подлежит учету и хранению в соответствии с требованиями делопроизводства, установленными в Спецстрое России, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

4. Информация (отчет) о результатах внутреннего финансового контроля для принятия решения направляется начальником Управления по финансово-экономической работе Спецстроя России директору Спецстроя России (заместителю директора Спецстроя России в соответствии с распределением обязанностей); начальником уполномоченного подразделения организаций при Спецстрое России, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, начальнику организации при Спецстрое России (заместителю начальника организации при Спецстрое России в соответствии с распределением обязанностей), не реже одного раза в год не позднее 10 рабочих дней месяца, после срока представления бухгалтерской отчетности за отчетный период.

Приложение N 1
к Порядку составления отчетности
о результатах внутреннего финансового
контроля на основе данных регистров
(журналов) внутреннего финансового
контроля, применяемых Спецстроем России
и подведомственными ему федеральными
государственными учреждениями
утвержденному приказом Федерального
агентства специального строительства
11 ноября 2015 г. N 369

                                   Отчет
         о результатах внутреннего финансового контроля на 20__ г.
N п/п
Методы контроля
Структурное подразделение ответственное за выполнение внутренних бюджетных процедур
Количество проведенных контрольных действий
Количество выявленных недостатков (нарушений)
Сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению
Сумма возмещенных бюджетных средств
Предложения по устранению недостатков (нарушений)
Принятые меры по устранению недостатков (нарушений)
Количество материалов направленных в государственные органы контроля, правоохранительные органы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Самоконтроль
2.
Контроль по подчиненности
3.
Контроль согласно карте внутреннего финансового контроля
Начальник ______________________________    _________/_____________________
           (наименование подразделения)     (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Приложение N 2
к Порядку составления отчетности
о результатах внутреннего финансового
контроля на основе данных регистров
(журналов) внутреннего финансового
контроля, применяемых Спецстроем России
и подведомственными ему федеральными
государственными учреждениями
утвержденному приказом Федерального
агентства специального строительства
11 ноября 2015 г. N 369

                                  Журнал
                внутреннего финансового контроля на 20__ г.
N п/п
Дата
Должностное лицо ответственное за выполнение операции
Должностное лицо осуществляющее контрольное действие
Код контрольного действия
Виды (характеристики) контрольного действия
Выявленные недостатки (нарушения)
Сумма нарушения
Причины (обстоятельства рисков возникновения нарушения)
Предполагаемые меры и сроки устранения недостатков (нарушений)
Отметка об устранении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Начальник ______________________________    _________/_____________________
           (наименование подразделения)     (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Приложение N 3
к приказу Федерального агентства
специального строительства
от 11 ноября 2015 г. N 369

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ОТЧЕТОВ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
СПЕЦСТРОЕМ РОССИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. Сводный отчет о результатах внутреннего финансового контроля составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку уполномоченными должностными лицами Управления по финансово-экономической работе Спецстроя России не реже одного раза в год (в срок представления бухгалтерской отчетности за год) на основании данных отчетов о результатах внутреннего финансового контроля Спецстроя России и организаций при Спецстрое России, представляемых в Спецстрой России (в срок представления бухгалтерской отчетности за год).

2. Информация (сводный отчет) о результатах внутреннего финансового контроля для принятия решения направляется начальником Управления по финансово-экономической работе Спецстроя России директору Спецстроя России (заместителю директора Спецстроя России в соответствии с распределением обязанностей) не позднее 10 рабочих дней месяца после срока представления бухгалтерской отчетности за год.

Приложение
к Порядку составления сводной
отчетности о результатах внутреннего
финансового контроля, представляемых
Спецстроем России и подведомственными
ему федеральными государственными
учреждениями утвержденному приказом
Федерального агентства
специального строительства
11 ноября 2015 г. N 369

                               Сводный отчет
         о результатах внутреннего финансового контроля на 20__ г.
N п/п
Наименование организации, предприятия
Структурное подразделение ответственное за выполнение внутренних бюджетных процедур
Количество проведенных контрольных действий
Количество выявленных недостатков (нарушений)
Сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению
Сумма возмещенных бюджетных средств
Предложения по устранению недостатков (нарушений)
Принятые меры по устранению недостатков (нарушений)
Количество материалов направленных в государственные органы контроля, правоохранительные органы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
Итого
  Начальник Управления по финансово-
  экономической работе Спецстроя России  ____________/_____________________
      (наименование подразделения)        (подпись)   (расшифровка подписи)

  "__" ___________ 20__ г.
Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области